请问医院跟医保对账要怎么做表格,有表格模板吗 问
同学你好 这样的就行 答
老师好!请问母公司吸收合并全资子公司,子公司和母 问
你好,合并按账面价值入账还是评估? 答
朴老师,在吗??????有问题 问
同学你好,在的,是什么问题 答
老师,能远程吗?有的问题不会 问
同学,你好 远程不了。 这能这里解答。 或者有电话答疑 答
老师,母子公司之间借款利息如何抵消呢,如果两边都 问
你好,税金没有办法抵消的,这个是交给税务局的税费,不属于内部交易。 答

老师,上年度的账务处理做错了 计提的时候借:管理费用 38700 贷:应付工资 38700 发放的时候借:管理费用 38700 贷:现金 38700我在2019年应该怎么样调整这一笔分录
答: 借:应付工资 38700 贷:应交税费-企业所得税 贷:未分配利润
上年管理费用多记20361元。即上年错误分录为:管理费用:22573,贷:现金22573。正确的为:管理费用:2257,贷:2257。请问今年该如何做账务处理呢?
答: 您好,可以通过以前年度损益调整 借:现金 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交所得税 然后把差额转入利润分配-未分配利润
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
管理费用去年多记了20361。即错误分录为:借:管理费用:22573贷:现金22573。正确分录为:管理费用2257,贷:现金2257。接下来怎么账务处理
答: 您好!借以前年度损益调整 -20316 贷现金-20316








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荷向阳 追问
2017-02-16 16:47
荷向阳 追问
2017-02-16 18:54
宋生老师 解答
2017-02-16 15:54
宋生老师 解答
2017-02-16 16:00
宋生老师 解答
2017-02-16 16:49
宋生老师 解答
2017-02-17 08:25