送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2021-12-09 18:37

你好
计提,借:管理费用      ,    贷:其他应付款—残保金
缴纳,借:其他应付款—残保金  ,  贷:银行存款

ˇˇHT♂梅●▲●ˇˇ 追问

2021-12-09 18:39

好的~谢谢老师。

邹老师 解答

2021-12-09 18:42

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。

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相关问题讨论
你好 计提,借:管理费用      ,    贷:其他应付款—残保金 缴纳,借:其他应付款—残保金  ,  贷:银行存款
2021-12-09 18:37:37
同学你好 借非限定性支出 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款
2021-09-09 10:10:52
同学,你好 借:管理费用——残保金 贷:其他应付款——残保金
2023-10-23 14:20:03
你好,你如果说要做去年的 你应该借以前年度损益调整贷应付职工薪筹-残保金
2024-10-15 13:32:14
计提残保金的分录一般是这样做的:借“管理费用”,贷“应交税费-残疾人就业保障金”。这是因为残保金是企业的一种管理费用,需要计入当期损益,而应交税费-残疾人就业保障金则是企业应付的一种税费。
2023-07-20 19:21:12
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