送心意

良老师1

职称计算机高级

2023-07-20 19:21

计提残保金的分录一般是这样做的:借“管理费用”,贷“应交税费-残疾人就业保障金”。这是因为残保金是企业的一种管理费用,需要计入当期损益,而应交税费-残疾人就业保障金则是企业应付的一种税费。

知识呗 追问

2023-07-20 19:21

明白了,那我再问一下,固定资产清理怎么做账?

良老师1 解答

2023-07-20 19:21

固定资产清理的分录一般是这样做的:首先,借“固定资产清理”,贷“固定资产”。这是因为固定资产清理是对固定资产的减少。然后,如果固定资产清理后有残值,那么借“其他收入”,贷“固定资产清理”。如果固定资产清理后没有残值,那么借“资产减值准备”,贷“固定资产清理”。

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