支付残保金怎么做账 问
计提: 借:管理费用--残保金, 贷:其他应付款-残保金, 上交时: 借:其他应付款--残保金; 贷:银行存款 答
购入的模具是做固定资产吗?这个不是计提折旧而是 问
购入的模具可做固定资产,则对应计提折旧 答
1月份补缴的2024年7-11的社保,公司部份的要记入1 问
直接计入1月的费用就行 答
老师,贷款还款还收到一张银行开的贷款服务的发票, 问
您好,是的,计入财务费用里面 答
老师好,我们支出一笔款项,该笔款项用于帮我们公司 问
借:管理费用---咨询费-100 贷:银行存款-106 应交税费---进项税额转出6 答

这句话,“产品产销有时间差很正常,但生产出来后半年没人要就不正常了,要是把货送给客户用了大半年连合同都没签钱也没要回甚至连应收账款都不计就更不正常了“,是不是说,隐瞒了收入?
答: 是的,你的理解正确
2.甲公司生产销售5斤配件,未了调动铺售部积性提高工作效率,由销售部门全权负责应收账款信用管理,同所有客户的销售合同只需销售管理审核,签订合同发生货物的次数给销售人结算销售提成,请分析该公司销售活动存在哪些同题并提出完善措施?
答: 合同需要财务部审核然后领导审核的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
确认每月应收账款的步骤是怎样的。它的日期是在签订合同的日期还是收款日期还是其他的呢
答: 你好,销售的时候确认应收,银行收到款项冲减应收

