老师 我11月应抵扣进项税额10万,但其中的的3万进项税额发票12月才开了,也就是我11月要多交3万增值税。但我12月以及未来半年都会是0销售。那么我11月多交税,12月0销售也抵3万的进项税额,会造 成退税吗,还是该怎样操作?

k1
于2021-12-09 15:01 发布 763次浏览
- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
2021-12-09 15:01
同学,你好
这个3万会成为留抵税额,抵扣之后的销项
相关问题讨论
你备案日期是多少,一般税务局规定的备案的当月可以,过了不可以
2019-06-12 10:16:01
你好,待认证是没有认证的税额,待抵扣是已经认证的税额没有抵扣的
2020-08-03 14:54:52
你好,认证在一月份吗?
2020-05-13 10:36:23
你好 可以抵扣的呢
2022-08-29 16:40:55
视同销售行为中无偿赠送给他人,因为视同销售是要确认销项税的
2022-03-18 15:35:29
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息










粤公网安备 44030502000945号



k1 追问
2021-12-09 15:19
小菲老师 解答
2021-12-09 15:20
k1 追问
2021-12-09 15:30
小菲老师 解答
2021-12-09 15:37