送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2021-12-09 11:01

你好,用预收款冲减应收款的分录是
借:预收账款,贷:应收账款 

坚强的水蜜桃 追问

2021-12-09 11:08

那月末结转分录怎么做

邹老师 解答

2021-12-09 11:09

你好,用预收款冲减应收款的分录是
借:预收账款,贷:应收账款 
不需要再做其他结转啊 

坚强的水蜜桃 追问

2021-12-09 11:11

那我多余的预收账款需要挂在哪里的分录怎么做

坚强的水蜜桃 追问

2021-12-09 11:12

就是不需要退回给客户,等下次发货的时候在用

邹老师 解答

2021-12-09 11:13

你好,多余的预收账款需要挂在预收账款贷方,这个是一种状态,不需要针对这个再做什么分录啊 

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相关问题讨论
你好,用预收款冲减应收款的分录是 借:预收账款,贷:应收账款 
2021-12-09 11:01:52
借:应收账款100 贷:预收账款100
2019-03-27 13:42:31
你好,只是报表与明细账不一致,本身的预收,应收还是根据上年结转的啊
2017-01-12 15:02:17
你好,之前挂预收借方吗,借预收负数借应收
2021-05-22 15:43:08
是的,你的理解很对
2020-06-14 17:24:08
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