老师您好,我们设备改造对方公司给我们开什么发票 问
涉及土建的开建筑服务,不涉及的开修理修配劳务 答
@郭老师,别的公司开业我们送花蓝的费用做什么?是做 问
同学你好 你计入销售费用招待费 答
你好,我想问一下上缴给工会的单位部分工会费,开差 问
上缴的工会经费,为何要开差额发票? 答
老师你好,我们是物业公司2021-2023年停车收入是按 问
借:银行存款、 贷利润分配-未分配利润 应交税费-应交增值税-销项税额 答
老师您好,我们设备改造对方公司给我们开什么发票 问
只涉及软件,不涉及硬件 ? 答

2016年少计提摊销的费用,现在2017年了,是通过以前损益调整科目入账,还是直接补摊销计提啊?很纠结
答: 金额不大的话,补提吧,如果金额大影响大通过以前年度损益调整
老师,审计调整:其他应付款--预提费用调整至应付账款,这个到底是调其他应付款科目还是预提费用科目?
答: 你好,这个是调整 其他应付款到应付账款,
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
固定资产计提科目用错怎么调整?如2019年11月购入,12月计提借 销售费用 1万贷 累计折旧 1万错写成借 销售费用 1万贷 累计摊销 1万2020年3月才发现用错科目,2020年已提了2万请问2019年12月和2020年用错的科目账务怎么调整?
答: 直接做 借:累计摊销 贷:累计折旧

