- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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您好!工资计提的时候借管理费用-工资 贷应付职工薪酬
支付的时候借应付职工薪酬,贷现金。
2017-02-13 17:31:18

你好,按照应付工资额 借管理费用 借制造费用等 贷应付职工薪酬-职工工资
2018-11-30 14:50:32

您好,1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2 计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3 次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4 上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
2021-09-18 11:29:06

你好,按应付工资计提
2016-11-15 14:56:09

这个可以不用计提,你这个,要是内账话,收付实现制
2020-03-30 15:30:42
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