送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2018-11-30 14:50

你好,按照应付工资额    借管理费用   借制造费用等   贷应付职工薪酬-职工工资

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相关问题讨论
你好,按照应付工资额 借管理费用 借制造费用等 贷应付职工薪酬-职工工资
2018-11-30 14:50:32
你好,补计提100的工资就是了 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 100
2018-10-29 11:34:18
举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221
2017-12-20 08:33:06
您好!工资计提的时候借管理费用-工资 贷应付职工薪酬 支付的时候借应付职工薪酬,贷现金。
2017-02-13 17:31:18
你好 你好,公司社保, 借:管理费用等  贷:应付职工薪酬 ——社保(公司)  贷:应付职工薪酬 ——公积金(公司) 计提工资, 借:管理费用等  贷:应付职工薪酬——工资  发放工资, 借:应付职工薪酬——工资  贷:其他应付款 ——社保(个人) 贷:其他应付款 ——公积金(个人) 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款 上交社保, 借:应付职工薪酬 ——社保(公司)  借:应付职工薪酬 ——公积金(公司)  借:其他应付款 ——社保(个人) 借:其他应付款 ——公积金(个人)  贷:银行存款
2020-03-13 11:23:47
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