年底了,一般纳税人应交增值税专栏各明细要结转为0吗?怎么结转呢?比如销项税额余额100万,进项余额为80万,转出未交增值税余额为20万,麻烦写一下分录
哭泣的时光
于2021-12-05 15:51 发布 1427次浏览
- 送心意
钟存老师
职称: 注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
2021-12-05 15:53
同学你好
很高兴为你解答
销项税和进项税都需要转为0
借:应交税费-应交增值税-销项税额
贷:应交税费-转出未交增值税
借:应交税费-转出未交增值税
贷:应交税费-应交增值税-进项税额
借:应交税费-转出未交增值税20
贷:应交税费-未交增值税20
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学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28

你好,是 需要通过应交税费-应交增值税-转出未交增值税结转,再转到应交税费-未交增值税
2019-01-06 16:14:01

是的,你的理解是对的
2019-05-29 10:00:59

<p>期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 11089.47</p><p>月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款 11089.47</p>
2016-07-30 22:30:40

你好,怎么会不平的?应该一样的金额,要不就是你账务不对是吗?
2018-09-18 18:18:13
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