我这有20万未抵扣完的17个进项转到了未交增值税科目,又有两千块六个点的销项(以前的营业税目),这两千不能抵扣要缴纳的,怎么做帐呢?如果结转到未交增值税就无法反应交纳行为,还是继续做在应交营业税科目好呢?

子睿
于2017-02-13 16:23 发布 656次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2017-02-13 16:37
2000是按六个点简易计算的销项税,但二十万是17个的进项,国税报表上不能抵扣简易销项2000,提示要交税,我怎么做帐,做到增值税就跟17个点的税区分不开来
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计入到主营业务成本吧,处理掉比较好
2017-02-13 13:44:43
你好,进项大于销项不需要结转,应交营业税在借方还是贷方?
2017-02-13 16:29:04
加入当月应交100,交了30.剩70。
借:应收账款100 贷:应交税费-应交增值税100
借:应交税费-应交增值税30 贷:银行存款30
借:应交税费-应交增值税(转出未交)70 贷:应交税费-未交增值税70。这样期末只有未交增值税科目有70。
2019-12-04 00:43:57
您好!可以的。
2016-09-29 16:33:21
你好,当月的进项抵扣未交增值税
2020-04-13 23:01:23
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吴月柳 解答
2017-02-13 16:29
吴月柳 解答
2017-02-13 16:42