老师,款项刚过完年收的,当时我记错往来了,记的应收里了,到现在未开票,我打算做无票收入了,是冲减应收,还是怎么办
激动的白猫
于2021-12-04 15:17 发布 897次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
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那你现在就是借应收账款贷主营业务收入,同时贷应交税费。
2021-12-04 15:17:53

你好,可以是其他应收款的啊
2020-05-20 11:25:20

您好,这只能和销售逐个单位核对
2019-08-20 21:18:20

公司的往来款特别多, 不知入应收还是应付,混乱了。如果是同一户(或同一人,可以并户操作)
借:应付账款——B
贷:应收账款——B
借:其他应付款——A
贷:其他应收款——A
其他的不是一样的,就暂时不处理
2017-06-22 09:06:36

你好 ;你要应收未收的款是应收账款 这个是你的资产 ; 你的应付未付款的 是 应付账款。 这个是你的负债
2021-09-15 15:14:12
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