老师,请问一下2月份只有收入,没有成本,这合不合理呀 问
你好,你也得看具体是什么情况,比如说是不是把成本计入到了费用科目? 答
老师,我想问下,我租赁车辆一个月2000元,1年24000元 问
同学你好 借费用科目 借进项 贷应付账款 收多少做多少 答
您好!老师,我们公司去年开票两千多万,会被认定为中 问
你好!这个是的,超过2000万就是规模以上企业 答
公司做个税代扣代缴时,可以帮员工填报专项附加扣 问
您好, 可以的,要先填信息的 答
老师,请问下个体工商户,个人所得税经营所得申报的 问
不一致,一般系统会有预警,咱检查一下看看是不是有填写错误。 答
有销项进项留抵税额和进项税额转出,应纳税额怎么算
答: 您好,您好,销项减进项加进项税额转出。
应交增值税=销项税额-(进项税额-进项税额转出)-出口抵减内销产品应纳税额-减免税款+出口退税请问填报统计报表要填应交增值税,但是上期有留抵的情况下,是不是也要计算在内应交增值税=销项税额-(进项税额+上期留抵税额-进项税额转出)-出口抵减内销产品应纳税额-减免税款+出口退税
答: 您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
应交增值税=销项税额-(进项税额-进项税额转出)-出口抵减内销产品应纳税额-减免税款 %2b出口退税 请问填报统计报表要填应交增值税,但是上期有留抵的情况下,是不是也要计算在内 应交增值税=销项税额-(进项税额 %2b上期留抵税额-进项税额转出)-出口抵减内销产品应纳税额-减免税款 %2b出口退税.
答: 你好!是的,你的理解很对 需要考虑上期留抵进项税额的
应抵扣税额合计=进项税额+上期留抵税额-进项税额转出-免抵退应退税额+按适用税率计算的纳税检查应补缴税额,为什么要减去免抵退应退税额?免抵退税额不抵扣销项吗?
老师,请问一下,我有看到课程写的“退税,是指上述出口货物劳务在当月内应抵顶的进项税额大于应纳税额时,对未抵顶完的部分(当月有留抵税额)予以退税。”这里的当月是什么意思,是交易成功开票的当月吗
销项税额 3000进项税额 2000上期留抵税额 500进项税额转出 100应抵扣税额合计2400实际抵扣税额 应该填多少?
椰子妹妹Camille 追问
2021-12-03 13:24
玲老师 解答
2021-12-03 13:28