8月31日,8月26日向和丰公司购入并验收入库的原材料,至月终仍未收到发票账单,按合同价款5万元暂估入账。(怎么做分录啊老师)
炙热的花卷
于2021-12-02 21:05 发布 2159次浏览
- 送心意
王超老师
职称: 注册会计师,中级会计师
相关问题讨论

你好!原分录红字冲回在做正确的
2016-11-01 12:26:20

你好,后面附件就是对方开具的送货单,你单位的入库单
分录是
借;原材料 , 贷;应付账款-暂估
2019-09-06 08:39:02

借:原材料
贷:应付账款——入库未达账款
拿到发票时,首先冲回已经暂估入库的原材料:
借:原材料(红字)
贷:应付账款——入库未达账款(红字)
然后,再根据发票金额入账:
借:原材料
应交税费——增值税(进项)
贷:应付账款
2018-11-08 10:45:11

你好!可以先放到其他流动资产里。
2020-06-01 15:12:49

你好
借:原材料
贷:应付账款***暂估
2021-12-02 21:06:28
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