送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2021-12-02 14:52

同学你好
1.上个月研发支出—差旅费的金额把税包含进去做账了 原账是:借:研发支出——差旅费 贷:其他应付款——个人 这个怎么调整呢? 可以这样调整吗? 借:应交税费——待认证进项税额 借:研发支出——差旅费(红字) ——可以
2.还有一个是待认证进项税入多了,导致费用入少了,可以这样调整吗 借:研发支出——差旅费 借:应交税费——待认证进项税额(红字)——可以

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同学你好 1.上个月研发支出—差旅费的金额把税包含进去做账了 原账是:借:研发支出——差旅费 贷:其他应付款——个人 这个怎么调整呢? 可以这样调整吗? 借:应交税费——待认证进项税额 借:研发支出——差旅费(红字) ——可以 2.还有一个是待认证进项税入多了,导致费用入少了,可以这样调整吗 借:研发支出——差旅费 借:应交税费——待认证进项税额(红字)——可以
2021-12-02 14:52:07
可以,但是分公司的这个费用不可以税前扣除。
2020-01-10 12:09:55
你好 不想本月认证放在应交税费-待认证进项税
2021-06-29 11:40:15
你好 这个不涉及损益科目 你直接调整处理即可
2020-08-04 15:10:25
如果是增值税专用发票的话,直接做 借:固定资产 100 应交税费-进项税额 17 贷:其他应付款 117
2016-09-05 11:55:07
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