我们单位去年年底预提了费用,当时借地勘生产-其他 100w,贷其他应付款-未报账费用 100w,3月份甲项目部拿回来了张5w材料专票,我是这样做的,借地勘生产-其他 -0.73w 应交税费-进项税 0.73w,贷 其他应付款-未报账费用 -5w 贷 其他应付款-甲项目部5w,领导说来的票就放到地勘生产-其他,不做调整了,请老师帮忙看看做的对不对
大白鹅
于2018-04-16 22:12 发布 627次浏览
- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
2018-04-17 06:34
你好!发票来了,
1 先冲回以前的预估:借地勘生产-其他 -5w,贷其他应付款-未报账费用 -5w
2 再按发票做正确分录
借地勘生产-其他 -*W
应交税费-应交增值税 0.73
贷银行存款或应付账款
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