老师你好,公账报销费用时把无票费用也一起付给员工了 怎么处理呢?可以用后面报销费用的发票去抵吗
唠叨的冬日
于2021-11-30 19:14 发布 796次浏览
- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
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这个金额大最好是银行转账,金额小,可以直接单位结算卡取现金报销
2020-07-30 08:29:45

你好,一般要求是公帐打款报销,不然税务检查要说明原因
2018-09-29 17:14:55

你好,你可以做无票支出,而不是找其他发票代替的
2018-08-28 13:52:54

不能
2016-09-28 17:44:55

无票的可以作为往来款,让员工找票报销
2021-11-30 19:15:17
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