- 送心意
莫老师
职称: 初级会计师,中级会计师
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你好 这要看是什么业务产生的, 年底最好是把往来账平了
2019-12-30 16:15:25
那就先把相同的冲掉,剩下的到后面再想办法冲掉。
2021-11-27 21:30:10
您好,是的,可以这样操作的。
2020-06-16 14:16:57
其他应付款负数一般是其他应收款借方,其他应收款负数一般是其他应付款贷方,应交税金负数一般是应交增值税进项税额
2020-05-26 21:26:49
销项大于进项,应该是
借:应交税费~转出未交增值税
贷:应交税费~未交增值税
2019-05-08 18:24:44
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