12月开票时把商品的单价开错了,对方也收了,还认证了,现在要补开那个差额,对方这个月又没有票需要开,那这个票应该怎么开尼
小毛驴
于2017-02-09 14:44 发布 825次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2017-02-09 15:49
老师,我应该怎么做账尼?开票了,然后税局会不会觉得我又销售了这批材料,那我进销存有影响?
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你好,那直接开差额部分就可以了
2017-02-09 14:46:51

你好,正确做法是把开始的发票开具负数发票冲销,然后按完全正确的金额开具发票,而不是开具差额发票
2017-03-03 16:34:48

你好!不用调啊。你按多少金额卖的,就做对应分录就可以了。
2018-07-24 13:54:54

你好,不可以的呢,重新开具的呢
2019-05-08 14:43:22

先把暂估的冲销,然后按照发票价值重新入账即可
2016-07-26 13:59:57
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