你好老师 我家2024年2月进项税额转出后还需要补 问
同学,你好 更正当年的企业所得税申报表,补税 答
我想问我公司找A公司买了一批照明灯10万元,A公司 问
可以退税。 你是一般纳税人,有报关单、有 13% 专票,就能做外贸企业出口免退税。 申请: 电子税务局 / 单一窗口 → 出口退税申报 → 录入进货发票 %2B 出口报关单 → 提交审核 → 等退税到账。 答
请问老师,减资和更换法人是在这个网站做的吗? 问
是的,都是在这个网址上公示 答
老师,公司车辆买保险,保单上是8800,员工先垫付的,然 问
那么返回的1000做营业外收入 答
如果公司不是高新技术企业,有研发部门。是不是按 问
不一定高薪才可以加计扣除,你有研发,你符合研发,加计扣除也可以加计扣除 答

老师:我们是提供平台给买家卖货,如果消费者买了100我们是会送100的积分,随便在平台哪个商家买货都行,假如它在一家商家买货了,用的全积分。商家实际是没收到钱的。商家会找我平台来结账。我作为平台打款给她 她应该开什么内容发票给我们?我们是做销售费用吗?
答: 你好,一般积分兑换是不建议开票的,你们这种情况建议开具服务费发票内容给你们,你们做销售费用
企业频繁从企业账户取现作备用金,实际是存入了销售账户做销售费用客户费用。账上要怎么处理?花掉的都是没有发票的。可以后期用别的发票补上吗?
答: 那你这个先只能做借库存现金 贷银行,之后这个别的发票补那这个金额不能过大,要不别的地方费用增多会引起税局稽查的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师您好,在2017年末的时候,我公司为了算年终奖把2017年的费用给算清了,并没有给实际报销,只是手工记录了下,在2018年这几个月陆陆续续的开始报销比如说:2018年1月销售费用50W 但实际里面已经包含了:2017年30W 费用, 又不能算2018年费用我该怎么记账呢?【内部的】谢谢老师!
答: 你好,按规定一七年应该可以先计提费用。未实际付款放到其他应付款科目下核算。一八年付款时冲减一七年的其他应付款就可以。






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becky 追问
2021-11-23 22:03
夏天老师 解答
2021-11-23 22:07