送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2021-11-23 17:35

你好,把之前的费用分录红冲,然后根据取得的发票做费用分录 

明月 追问

2021-11-24 09:29

如果不想冲红以前月份的分录,不抵扣增值税,这样处理可以吗?

邹老师 解答

2021-11-24 09:29

你好,把之前的费用分录红冲,然后根据取得的发票做费用分录 
应当这样处理才是的 

明月 追问

2021-11-24 09:33

借财务费用手续费负数,借财务费用手续费,借应交税费增值税待认证进项税额。是这样吗?

邹老师 解答

2021-11-24 09:34

你好,把之前的费用分录红冲
借:银行存款等科目,贷:财务费用——手续费
然后根据取得的发票做费用分录 
借:财务费用——手续费,贷:银行存款等科目

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相关问题讨论
你好,把之前的费用分录红冲,然后根据取得的发票做费用分录 
2021-11-23 17:35:06
你好,需要把上个月的分录红冲,然后根据发票做费用的分录 
2023-04-10 15:33:37
这个开专票就可以。
2022-03-29 09:09:19
同学你好 先做往来然后再 借费用科目 借进项 贷其他应收款
2022-10-12 16:49:37
同学,你好 可以抵扣
2022-04-10 15:24:13
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