老师,我们是一家建筑业公司,有一个工程是三个公司一起做的,每次进账到我们公司,这一次我们公司支付给另外两个公司工程款时,账面支付50万,实际支付40万,剩余10万是从我们这直接支付给供材料厂商,支付工程款时,借:预付工程-某公司 50万 贷:银行存款 。我们公司给厂商结账时,借: 什么科目? 10万 贷:银行存款 10万
阿白-
于2015-10-22 16:32 发布 1048次浏览
- 送心意
会计学堂陈老师
职称: 中级
相关问题讨论

您好
您可以参照下面图片
2022-03-17 17:42:49

账面支付50万是给同一家公司?
如果实际支付甲公司40万,供应商乙10万,发票上金额一致
借:预付工程-某公司 40万,
-某供应商 10万,
货:银行存款 10万
2015-10-22 17:09:29

收到发票需要冲减的
2019-07-23 03:51:13

你好!
借银行存款,贷应收账款
2019-04-10 12:30:15

您好
可以这样账务处理
2019-06-13 10:32:31
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