送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-11-23 15:45

你好,你放到预付账款里面就可以的,不需要做分录,只需要重分类就行。

欢呼的蜡烛 追问

2021-11-23 15:47

只是把资产负债表里面应付账款的负数填到预付账款里就行了是吧?

郭老师 解答

2021-11-23 15:47

你好
对的
是这么做的。

上传图片  
相关问题讨论
你好,资产负债表应付账款期末数为负数,需要调整到预付账款栏次填写
2020-12-24 20:13:18
你好,你是不是预付给对方企业的钱?如果是的话放到预付账款里面。
2021-09-28 13:40:31
资产负债表中“应付账款”期末数为负数实际上表示“预付账款”的借方数额,出现负数的原因是编制资产负债表前未进行结转,“应付账款”转“预付账款”会计分录为: 借:预付账款 贷:应付账款
2019-12-13 14:55:50
你好,你放到预付账款里面就可以的,不需要做分录,只需要重分类就行。
2021-11-23 15:45:35
你好 重分类:把借方余额的供应商的余额,转到预付账款栏目
2019-07-08 13:54:34
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...