送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-09-28 13:40

你好,你是不是预付给对方企业的钱?如果是的话放到预付账款里面。

♡夜雨微凉 追问

2021-09-28 13:47

现在具体还没有查清楚,我是刚接手的,刚开始是给带账公司做了半年后面又拿回来了还有半年的账没有做。现在是筹建期马上就准备投产了

郭老师 解答

2021-09-28 13:50

你好,你可以和对方企业对账的。

郭老师 解答

2021-09-28 13:50

你问一下他,是不是你们单位预付了钱给他,没开过发票来?

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资产负债表中“应付账款”期末数为负数实际上表示“预付账款”的借方数额,出现负数的原因是编制资产负债表前未进行结转,“应付账款”转“预付账款”会计分录为: 借:预付账款 贷:应付账款
2019-12-13 14:55:50
你好,可以计入其他应付款里
2019-02-19 10:01:46
你好,你是不是预付给对方企业的钱?如果是的话放到预付账款里面。
2021-09-28 13:40:31
可以的
2018-05-22 16:26:20
你好,你放到预付账款里面就可以的,不需要做分录,只需要重分类就行。
2021-11-23 15:45:35
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