老板买茶叶自己喝计入什么科目,专票可以抵扣吗? 问
同学,你好 管理费用-福利费 不可以抵扣 答
老师,财务核算体系包括什么?怎么搭建财务核算体系 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
支付残保金怎么做账 问
计提: 借:管理费用--残保金, 贷:其他应付款-残保金, 上交时: 借:其他应付款--残保金; 贷:银行存款 答
老师,我想问一下子公司的是独立法人,独立核算的吗? 问
是的,就是那样子的哈 答
想系统的学下,看那些视频,有没有什么顺序? 问
您好,你是要学什么了? 答

在16年9月把进账做到销项里了,然后到17年1月才发现,但是税缴纳的是对的,我是直接在1月里直接把销项和进账余额冲平,还是要做科目调整一下
答: 你好,做一笔调整分录 借;应交税费(销项税额) 贷;应交税费(进项税额)
老师,请问汇算清缴报表中,纳税调整项目明细表第14行职工薪酬应该填科目余额表中哪个科目的数字?
答: 账在金额应付职工薪酬贷方发生额 实际金额,税收金额,应付职工薪酬借方发生额汇算清缴之前发下去的都算
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
做汇算清缴发现利润表营业税金附加的总数额和科目余额表数字不一致,比如利润数字920,科目余额997.58.但实际我把四季度核算了一下,16年总的附加税额是1865.47.那我想问下,我提交汇算清缴利润表时,这个金额是直接修改为1865.47了,还是写920,然后在纳税调整表做调整了?
答: 你好,到底 哪个数据是正确的


邹老师 解答
2017-02-07 11:17
邹老师 解答
2017-02-07 11:29