麻烦图片这个老师说下谢谢 问
同学你好,我给你解答 答
老师,取得甲和乙供应商开出的专票,2023年入帐时入 问
借应付账款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出 借库存商品 贷利润分配未分配利润 汇算清缴调增 答
企业的办公费能放入研发费用中的加计扣除的那项 问
你好办公费不可以加计扣除的 答
你好,发工资时预扣了个税,发完员工发现扣个税了,又 问
同学您好,您看我的理解对不对,您在发工资的时候,在工资表上先把这100元个税,在实发工资中扣除了,之后发现不用缴纳这100元了。 如果是这样,您在发工资的时候 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 贷:应交税费-个税 100 然后发现不需要缴纳个税 借:应交税费-个税 100 贷:其他应付款-某员工 100 然后把这100元给员工 借:其他应付款-员工100 贷:银行存款100 答
你好老师,小规模纳税人,2021年从代理记账那里接手 问
你好直接填写不需要沟通 答
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税务21年查账,补缴了19年企业所得税并缴纳滞纳金,那现在22年企业所得税汇算清缴是不是同时要调增补缴的企业所得税和滞纳金
老师,想问一下我们单位上年因为合同违约支付一笔10万的违约金赔款,这一笔赔款企业所得税年终汇算是怎么在所得额中扣除,是需要去税局报备吗
老师,企业是一般纳税人,现在应对方公司违约,终止与本公司的合同,收到违约金50000元。请问这个分录怎么做?收到违约金属于收入,用不用缴纳增值税呢?用不用缴纳企业所得税呢?
老师,缴纳企业所得税是按照企业的开票金额吗?一般经营所得只是个体户缴纳吗还是?企业所得税是一般纳税人跟小规模纳税人都要缴纳的吗?










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