现在有个账务问题,11月支付了取暖费,当月就摊销了,然后取暖的发票才收到,如何做分录,是专用的票分4个月摊销的 是公司用的取暖费 这个进项发票可以抵扣吗
翟立
于2017-02-06 17:33 发布 2448次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论

可以抵扣,借:应交税费--应交增值税(进项税额)贷:管理费用
2017-02-06 17:40:07

借;待摊费用 贷;银行存款
2016-01-28 19:49:09

写公司名称吧 ,借:管理费用-取暖费贷:银行存款
2017-08-18 11:15:25

福利费,合并工资交个税
2018-01-03 13:59:30

同学你好
什么部门的
2021-12-07 16:35:46
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