送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2017-02-06 10:02

哪其他应收款不是一直有数据吗?后面的哪个分录呢

魏魏 追问

2017-02-06 10:07

老师你的第一分录跟第二对不上,还有一个问题是1月怎么去处理16年11-12月这笔凭证

袁老师 解答

2017-02-06 09:59

借:管理费用--工资(负值),借:其他应收款

袁老师 解答

2017-02-06 10:04

然后借:应付职工薪酬,贷:其他应收款

袁老师 解答

2017-02-06 10:10

如果金额影响不大的话,可以做管理费用,冲减管理费用挂其他应收,如果他们交现金的话,就是:借:现金,贷:其他应收款,如果还没有发,就用第二个分录

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相关问题讨论
你好!不计提的话报表会不平。
2017-08-07 14:22:01
计提工资和社保时 借:管理费用等--工资/社保(公司负担部分的社保) 贷:应付职工薪酬--工资/社保 实际发放工资时 借:应付职工薪酬--工资 贷:其他应付款--社保(个人负担部分的社保) 应交税费--应交个人所得税 银行存款 缴纳社保时 借:应付职工薪酬--社保 其他应付款--社保(个人负担部分的社保) 贷:银行存款
2021-10-16 10:58:50
你好 借;应付职工薪酬 贷:银行存款
2020-01-15 16:03:04
你好,这个没问题,工资,借管理费用-工资,贷应付职工薪酬,支付的时候借应付职工薪酬,贷银行存款
2019-09-18 11:40:29
您好 上月没计提可以补提 和计提分录 是一样的。 1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种费用一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
2018-12-11 11:00:51
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