- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-02-06 10:41
我做凭证里帐上没有的,我这进销存和财务结合的
相关问题讨论

您好,这个只能现在做凭证加进去了。
2017-02-06 09:40:51

建议先沿用旧软件的科目余额到新软件,再做调整分录。
2021-08-19 16:26:31

你好,你是录入应付账款的借方吗?
2019-12-03 15:43:28

借:未分配利润 贷:应付账款
2020-06-12 10:54:33

上述分录处理正确,预付款时
借:预付账款
贷:银行存款
货来了
借:原材料(或库存商品)
借:应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:应付账款
同时预付账款与应付账款合并
借:应付账款
贷:预付账款
2017-10-04 16:59:48
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
翰宝贝 追问
2017-02-06 10:54
王雁鸣老师 解答
2017-02-06 09:40
王雁鸣老师 解答
2017-02-06 10:52
王雁鸣老师 解答
2017-02-06 10:56