老师,我是建筑会计,去年同事的一笔账,是罚款,应该做成营业外支出,但是同事做成应付账款去了,我现在要给他冲销了重新做,这样做凭证对吗?
加油鸭
于2021-11-18 11:17 发布 905次浏览


- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2021-11-18 11:19
您好
贷 应付账款 贷方红字
贷 以前年度损益调整 贷方蓝字
借 以前年度损益调整
贷 利润分配-未分配利润
这样写分录就好了
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您好
贷 应付账款 贷方红字
贷 以前年度损益调整 贷方蓝字
借 以前年度损益调整
贷 利润分配-未分配利润
这样写分录就好了
2021-11-18 11:19:15

您好!你这样的,如果想要税前扣除,有的地方税局需要法院的执行决定书之类的才行。
如果你自己做营业外支出,一般都不能税前扣除。
2018-01-05 14:20:29

借应付账款其他贷,应付账款分包。
2021-11-18 11:32:06

是付款凭证。祝您工作愉快!
2019-03-30 17:39:10

你好,支付的一方计入营业外支出,不需要发票入账的
2019-08-15 21:46:16
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