上月填增值税附表一销项税那页销售额多填了一万多,导致一月交税款多交两千多,这月再填的时候改怎么调整一下?是通过纳税调整那一栏把上月多填那一万多的销售额填成付一万多给它调回来么?
他山之石
于2017-02-05 22:19 发布 1017次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-02-05 22:38
那改怎么办呢,开具负数发票对对方有无影响,人家肯定是认证过了,老师能说下这种情况我该怎么办呢?
相关问题讨论

你好,如果没有开具负数发票,是无法调整的
2017-02-05 22:21:21

《 增值税日常稽查办法》(国税发[1998]44号)规定:增值税检查调帐方法:增值税检查后的帐务调整,应设立应交税金--增值税检查调整专门帐户。所以,有“应交税费-增值税检查调整”这个科目。
2016-07-07 12:31:25

你好,开具的专用发票,这个就是你开出去的专票开具的其他发票,这个是普通发票
不含税的金额乘以税率,就等于应纳销项税额。
2022-06-08 09:28:55

本月红字发票大于正数发票,销售额,销项税额为负,填负数能保存吗
2017-04-08 12:25:58

你好,附表一的销项是可以修改的!试试看
2018-07-11 19:00:43
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2017-02-05 22:21
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