现在发现去年12月份其他应收款科目挂反了,本来是退回现金应该减少其他应收款,我做成了其他应收款增加,现在以经跨年了应该怎么调回来,具体的分录。

冬去春来
于2017-02-05 19:46 发布 1081次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-02-05 20:12
请问这个应该怎么写摘要
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先计提,在和工资一起发放
2022-04-13 10:21:20
绩效是100,个人负担的社保也是100,
借管理费用工资贷,应付职工薪酬工资100,
借应付职工薪酬工资
贷其他应收款个人负担的社保100
缴纳借应付职工薪酬、企业负担的社保
其他应收款个人负担的社保、100
贷、银行存款
2022-04-12 14:18:10
你好,会计处理为 借库存商品 10贷银行存款9 其他应收款1
2018-10-31 12:31:32
借:银行存款 100
贷:财务费用 100
2016-12-07 18:02:04
对方做帐 借银行存款 贷主营业务收入 其他应付款
2016-03-10 15:33:07
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