1月份有一张增值税专用发票开具有误,在当月开具当月作废了,这个月报税不需要缴税吧,有没有什么需要注意的事项,另外需不需要做账务处理。
痴情的火
于2017-02-03 10:47 发布 822次浏览
- 送心意
笑笑老师
职称: 中级会计师,税务师,经济师
2017-02-03 11:09
那报税的时候就可以当作没开这张发票一样,正常申报就行是吧,没有需要特殊注意的
相关问题讨论

同学,你们收到的发票在发票确认平台没有显示是吗
2022-10-24 17:24:36

你是一般纳税人么,这个专票用于哪里
2019-08-08 09:28:43

您好,您您年末是有留抵税额的情况下,是不需要做第六个分录,您第八个分录是借应交税费--应交增值税(销项税额)贷应交税费--应交增值税(转出未交增值税)
2020-07-04 16:46:58

你好具体您购买的什么商品?
2019-03-15 14:07:15

您好,借应收账款113000,贷主营业务收入100000,应交税费-应交增值税13000,借主营业务成本57200,贷银行存款1200,应付职工薪酬56000。
2022-12-25 15:17:22
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笑笑老师 解答
2017-02-03 10:49
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2017-02-03 11:14