送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-01-12 19:04

1月做借应收账款贷预收账款,贷应交税费应交增值税,开红字做借借应收账款 负数 贷预收账款 负数,贷应交税费应交增值税 负数

菲儿 追问

2020-01-12 19:07

老师,我是用的小企业会计准则,没有设置预收账款,所有预收账款都放在应收账款的贷方,这种情况下,上述问题应该怎样处理呢?

maize老师 解答

2020-01-12 19:11

这预收不是往来,这个代替是主营业务收入这个,因为你先收款,没有满足收入确认条件贷方才不做主营业务收入做预收账款,没有做就设置一个

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同学,你们收到的发票在发票确认平台没有显示是吗
2022-10-24 17:24:36
你是一般纳税人么,这个专票用于哪里
2019-08-08 09:28:43
您好,您您年末是有留抵税额的情况下,是不需要做第六个分录,您第八个分录是借应交税费--应交增值税(销项税额)贷应交税费--应交增值税(转出未交增值税)
2020-07-04 16:46:58
你好具体您购买的什么商品?
2019-03-15 14:07:15
你好,你们买的是销售的吗?给你开的是机动车的发票还是增值税专票?
2022-04-11 16:54:57
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