老师,请问一下,11月末开了一张增值税专用发票,未发货,12月初客户退回发票,不再购买。因为跨月了,发票在12月只能开红字冲回,但没有实际将货物转移给买方,11月是否还需要做收入?如果不做收入,但发票已经开了,11月和12月各应该怎样做账务处理?谢谢!
菲儿
于2020-01-12 19:03 发布 1122次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-01-12 19:04
1月做借应收账款贷预收账款,贷应交税费应交增值税,开红字做借借应收账款 负数 贷预收账款 负数,贷应交税费应交增值税 负数
相关问题讨论

同学,你们收到的发票在发票确认平台没有显示是吗
2022-10-24 17:24:36

你是一般纳税人么,这个专票用于哪里
2019-08-08 09:28:43

您好,您您年末是有留抵税额的情况下,是不需要做第六个分录,您第八个分录是借应交税费--应交增值税(销项税额)贷应交税费--应交增值税(转出未交增值税)
2020-07-04 16:46:58

你好具体您购买的什么商品?
2019-03-15 14:07:15

1.预付款阶段:借:预付账款 113万贷:银行存款 113万
2.到货阶段:借:原材料 A材料 100万应交税费-应交增值税-进项税额 13万贷:预付账款 113万
3.补付款阶段:借:预付账款 3万贷:银行存款 3万
4.收到发票阶段:借:应交税费-应交增值税-进项税额 13万贷:预付账款 13万借:原材料 A材料 -3万贷:预付账款 -3万
2023-10-08 14:48:15
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菲儿 追问
2020-01-12 19:07
maize老师 解答
2020-01-12 19:11