老师:我们公司用差额征收,开出了417万的发票,我们的差额征收后的税金是3971.51.那我们的企业所得税应该是多少呢?

yolanda
于2021-11-15 13:45 发布 1437次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2021-11-15 13:49
同学你好
这个得看成本是多少
这个所得税是毛利乘以所得税税率
相关问题讨论
21年计提企业所得税的分录:借:应交税金—应交企业所得税,贷:企业所得税。22年5月申请21年企业所得税退税的分录:借:应交税金—应交企业所得税,贷:银行存款。
拓展知识:小企业会计准则规定,企业可以根据实际情况来决定是否需要对企业所得税进行计提,如果企业把所得税计提在期末,企业应该在期末分录借:应交税金—应交企业所得税,贷:企业所得税。
2023-02-20 18:41:34
同学你好
对的
这个是扣除分包之后计算预缴额的
2022-06-13 08:22:16
你好,企业所得税=应纳税所得额 * 税率
应纳税所得额=①收入总额—②不征税收入—③免税收入—④准予扣除项目金额—⑤允许弥补以前年度亏损
2022-03-02 16:59:15
你好,计提的不对,应该是借所得税费用。
2022-02-10 10:39:21
因为你这种情况都是损益类科目,最好还是返回到去年修改。
2023-03-17 11:31:47
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息









粤公网安备 44030502000945号



yolanda 追问
2021-11-15 13:55
朴老师 解答
2021-11-15 13:59
yolanda 追问
2021-11-15 14:05
朴老师 解答
2021-11-15 14:10
yolanda 追问
2021-11-15 14:27
朴老师 解答
2021-11-15 14:33