送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-11-11 17:14

你好;     你工资 是做 :借管理费用-工资贷应付职工薪酬-工资。 计提。  一方面是计提到费用影响利润 ; 一方面 贷方你没有支付出去是属于负债类的

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相关问题讨论
你好,你想问的问题具体是?
2017-08-07 15:15:04
你好; 你工资 是做 :借管理费用-工资贷应付职工薪酬-工资。 计提。 一方面是计提到费用影响利润 ; 一方面 贷方你没有支付出去是属于负债类的
2021-11-11 17:14:29
你好 要分开,列入管理费用福利费科目
2020-01-15 11:59:48
您好 借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2 贷:应付职工薪酬-社保 1029.2 应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
你好,你们使用的是小企业准则吗?
2019-03-28 11:44:43
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