老师下午好!请问我们公司之前的水电费杂费都一直是老板私付款,一直都是挂“其他应付款”科目,现在其他应付款科目数额太大,在清理账款,上月已通过公户付这些杂费了,之前的账务处理是,借:管理费用 贷:其他应付款 ,现在已公付,可是票款不一致,老师我应该怎么做账务处理呢?
春花秋实
于2021-11-11 15:25 发布 954次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-11-11 15:27
借其他应付款贷银行存款做这个。
票不一致是什么意思?
相关问题讨论

借其他应付款贷银行存款做这个。
票不一致是什么意思?
2021-11-11 15:27:40

意思是本月发票已经到了?就是借:预提费用 贷:其他应付款
2024-04-01 17:58:15

您好
请问是暂估水电费入账么
2023-07-17 22:59:43

都有可能。
如果之前已经确认费用,而挂应付。则 借:其他应付款 贷:银行存款
如果之前没有确认 借:管理费用 贷:银行存款
2018-09-10 10:14:11

您好!计入应付账款更合适。
2018-08-15 11:34:38
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郭老师 解答
2021-11-11 15:27