老师您好,关于第三季度申报,请教一下,是否合理合规? 问
您好,您说,很高兴为您服务 答
请问:民间非营利组织的税收优惠政策有哪些? 问
所得税免税收入 接受捐赠的收入; 除财政拨款外的政府补助收入(政府购买服务收入除外); 省级以上规定收取的会费; 免税收入孳生的银行存款利息; 财政部、国家税务总局规定的其他收入 答
老师,农民工工资专用账户发工资的工人,是不是要给 问
民工没有要求必须要买社保,,跨省的项目需要在项目地申报个税 答
老师您好,我们设备进行干次改造,改造后开的发票是 问
同学,你好 先把设备转到在建工程,改造完成后,转到固定资产 答
老师您好,我们当时生产做实验的产品当时做账的时 问
借研发支出资本化, 贷原材料, 借库存商品贷研发支出资本化。 答

老师好,我是手工做的账,3月有一张凭证做错了,本来是借:银行存款,贷:其他应付款我做成了借:银行存款,贷:预收账款老师我怎样在5月份去更正这张凭证,摘要和分录怎样写?
答: 红字冲销原分录,摘要冲销某月某日记错凭证 再做正确的,更正某月某日记错凭证
公司每个月都会收到小则几十多则几千的这个财付通客户备付金进账,然后在通过法人的账户支付给客户,这种形式改怎么做账呢? 是借:银行存款贷:预收账款-客户备付金:还是借:银行存款,贷:其他应付款-客户备付金这样吗?
答: 收到客户的备付款挂在预收账款科目,等到退回时,直接平往来预收账款,也就是,借:银行存款,贷:预收账款-备付款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师好,金碟做账,上个月已经结账,报表也已出,发现凭证做错。之前做的分录是:借:银行存款7万,贷:预付账款7万。正确应该是要做借:银行存款7万,贷:其他应付款7万,要怎么调账?
答: 你好,可以直接调整科目,把预付账款调到其他应付款。









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苹果树 追问
2021-11-09 11:32
苹果树 追问
2021-11-09 11:37
苹果树 追问
2021-11-09 12:05
蒋飞老师 解答
2021-11-09 12:19
苹果树 追问
2021-11-09 12:34
蒋飞老师 解答
2021-11-09 17:31