老师你好,两个公户之间,比方说农商转工行基本户5万 问
备注成货款,就一次,没有影响 答
请问老师,企业新成立,期初建账的顺序和安排是怎样 问
同学,你好 先设置会计科目 再录入期初数据,一般新企业,都是0 之后就可以正常做账了 答
第一条是哪里有问题呀 问
你有无票收入需要交税的吗?如果有的话这里忽略 答
2月份银行收到19870美元,应收账款挂19870(7.0288汇 问
对,差额 2090.33 元,就是计入 财务费用 — 汇兑损益。 一步讲清: 2 月收款:按 7.0288 入账应收/银行存款 本月开票:按 6.9236 确认收入、冲应收 两次汇率差: 139662.26 − 137571.93 = 2090.33 元(收益) 分录你直接照抄: 借:应收账款 2090.33(红字 / 负数) 贷:财务费用 — 汇兑损益 2090.33 答
两套房子,一套 60 万 7524,一套是 67 万 7453,然后 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答

支付代理记账费发票 还没给钱 借管理费用 贷其他应付款 其他应付款 跟应付账款的定义
答: 支付代理记账费,如果收到发票,还没付款。借:管理费用,贷:其他应付款。应付账款一般指跟公司主营业务相关的往来款,其他应付款指不经常发生的或者其他代垫的情况
刚从代理记账手里接过来一套账。从2018年以来所有报销费用,都给挂账其他应付款-甲的名下报销。但是从18年11月以来,报销还是挂账甲的名下,确打款给员工乙的账户。针对这部分已经打款的报销,需要出具什么材料来完善?另外对于19年1-3月已经挂账到甲名下的报销,后期仍旧打款给乙的话,是否可以调账到乙名下?调账的话还需要辅助证明材料么?
答: 拿发票来冲销就可以了,谁报销就挂谁的名字
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,今年在整理账的时候发现,2018年8月和2018年10月的凭证做重了,2018年8月在只有银行付款回单的情况下,代理做账分录 借:管理费用-社保 4538.02 其他应付款-社保 1059.66 贷:银行存款 5597.66 后来换了一家代理记账公司,在2018年10月的时候在看到社保回单的情况下(社保回单其实是8月份的,只不过当时没给代理做账)又做了一笔分录 借:管理费用-社保费 4184.8 其他应收款-个人承担部分 1412.88 贷:银行存款。我该如何调这个账?因为是去年的账,老师请把分录写清楚了,谢谢
答: 同学。现在你要调整 借:银行存款 贷:其他应收款 1412.88 以前年度损益调整 4184.8 借:以前年度损益调整 4184.8 贷:未分配利润 盈余公积









粤公网安备 44030502000945号



微笑轩轩老师 解答
2021-11-06 22:36