送心意

微笑轩轩老师

职称中级会计师

2021-11-05 22:43

做福利费,借:管理费用,贷:应付职工薪酬-职工福利费

微笑轩轩老师 解答

2021-11-05 22:46

之前那笔是计提的分录,购进的时候是借:应付职工薪酬-职工福利费,贷:银行存款/库存现金

竹子 追问

2021-11-05 22:53

个税申报时在每个员工的名下申报吗?

微笑轩轩老师 解答

2021-11-05 22:58

是的,因为职工福利是含在工资薪金,综合所得税里面申报。

微笑轩轩老师 解答

2021-11-05 22:59

做工资表的时候可要把这部分福利补贴做进来

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相关问题讨论
做福利费,借:管理费用,贷:应付职工薪酬-职工福利费
2021-11-05 22:43:48
你要算管理人员的工资吗 这个不是固定工资的吗 算应发工资就可以
2023-08-30 11:16:40
同学您好,图一选择的是支付其他与经营活动相关的现金流,管理人员工资属于支付员工工资福利的现金流(支付职工薪酬的现金流),所以不属于支付的其他与经营活动相关的现金流这个明细类。图二是大类:经营活动支付员工工资属于经营活动现金流的一类。
2020-07-19 00:38:32
您好,一般情况下,计提工资的时候,借;管理费用-工资等科目,贷:应付职工薪酬-工资。管理费用-职工薪酬是最终科目,应付职工薪酬是过渡性科目。
2017-12-11 23:33:38
你好! 你开始做的分录是对的
2019-01-14 20:18:38
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