还有那个固定资产,设备什么的没有做价值评估,这种情况,怎么做分录,怎么入账呢?一开始让别人帮忙做的,他给做的其他应付款,另一人说没评估,以后不能提折旧,有风险的,这个固定资产设备啥的怎么办
淡淡的狗
于2017-01-18 08:59 发布 1200次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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你现在是
借,固定资产
进行处理的
2020-06-16 17:46:34

您好
借:固定资产
贷:其他应付款
2019-10-31 18:10:43

那你这个一借一贷抵消没有了,借固定资产贷其他应付款
2019-06-30 13:13:25

你好,收到购车款时,借银行存款,贷其他应付款,借固定资产,应交税费--应交增值税,贷银行存款,
2019-01-27 16:27:28

您好,您的意思是其他应付款,用固定资产来抵是吗
2019-10-27 20:45:37
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