请问老师我上个月做的出口退税,其中有一张红冲的发票,这个月增值税申报附表二里系统导出来的数据包含了已红冲的发票税额,比我收到的出口退税款多了已红冲发票的金额,我要怎么申报呢
nora
于2021-11-04 23:50 发布 1126次浏览
- 送心意
刘琼老师
职称: 中级会计师
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在增值税申报表附表二填红字进项转出,如果红字发票跨月了可能要去税局才能申报,可能比对不通过
2021-11-05 03:56:18

您好,是的,填写减去红字发票的金额就行了。
2017-12-03 17:17:32

你好,红冲发票不用征附加税
2017-07-15 12:12:30

您好,那您三月份也是在免抵退税栏次用负数表示
2020-04-11 15:15:35

你好同学
不是申请退回,是可以抵扣我们这个月的税就是这个月不用再交了,如果你本月本身就没有税,就是可以留抵下期,一般不会退、
2019-09-15 10:02:43
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