老师,三月份开出一张红字发票,冲减二月份的发票,二月份的发票是税率为0%的出口退税发票,这张发票已在二月份增值税申报时,在“增值税申报附表一”中的“免抵退税”栏申报,三月份该如何申报?
暮雨杳无痕
于2020-04-11 15:00 发布 1102次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2020-04-11 15:15
您好,那您三月份也是在免抵退税栏次用负数表示
相关问题讨论

同学你好
这个是主表
2021-11-02 10:56:08

您好,那您三月份也是在免抵退税栏次用负数表示
2020-04-11 15:15:35

您好,是的,填写减去红字发票的金额就行了。
2017-12-03 17:17:32

先申报增值税后再推送出口退税
不能转到,需要自己填写
2019-01-04 15:38:35

您好同学
对的,您的理解是对的。
分录,我们用的是一系列的分录,我全写出来。
销售收入:
借:银行存款、应收账款或预收账款--XXX
贷:主营业务收入--出口销售
结转成本:
借:主营业务成本--出口销售
贷:库存商品--XXX
不可退税部分转成本:
借:主营业务成本--出口销售
贷: 应交税费-应交增值税(进项税转出)
出口退税:
借:其他应收款-出口退税或应收出口退税
贷:应交税金-应交增值税(出口退税)
2019-07-02 14:34:56
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
暮雨杳无痕 追问
2020-04-11 15:42
文老师 解答
2020-04-11 15:57
暮雨杳无痕 追问
2020-04-11 16:02
文老师 解答
2020-04-11 16:11