送心意

朱立老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-11-02 19:30

借在建工程50000+700
应交税费-应交增值税(进)8500
贷银行存款59200

朱立老师 解答

2021-11-02 19:30

借在建工程5000
贷原材料1500
应付职工薪酬3500

朱立老师 解答

2021-11-02 19:31

借固定资产
贷在建工程50700+5000=55700

朱立老师 解答

2021-11-02 19:32

借固定资产清理100000-50000-5000=45000
累计折旧50000
固定资产减值准备5000
贷固定资产100000


借银行存款60000
贷固定资产清理60000


借固定资产清理15000
贷营业外收入/资产处置损益60000-45000=15000

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相关问题讨论
借在建工程50000%2B700 应交税费-应交增值税(进)8500 贷银行存款59200
2021-11-02 19:30:03
你好 1,借;在建工程50000%2B700,应交税费-应交增值税(进项税额)8500,贷;银行存款8500%2B50000%2B700 2,借;在建工程5000,贷;原材料1500,银行存款3500 3,借;固定资产55700,贷;在建工程 55700
2020-05-26 17:43:59
你好 1,借:在建工程 50000 %2B700,应交税费—应交增值税(进项税额)8500,  贷:银行存款 2,借:在建工程 5000,贷::原材料 1500,应付职工薪酬 3500 3,借:固定资产50000 %2B700%2B5000,贷:在建工程 50000 %2B700%2B5000
2021-11-08 14:23:23
可以抵扣的 借原材料,进项贷银存 领用借在建工程贷原材料
2019-10-05 12:06:23
借研发支出-费用化支出100 贷应付职工薪酬60 原材料40 借管理费用100 贷研发支出-费用化支出100 借研发支出-资本化支出240 贷原材料120 应付职工薪酬80 银行存款40 借无形资产240 贷研发支出-资本化支出240
2022-03-31 17:08:36
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