送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2021-11-02 15:02

你好!你们在这中间赚钱了吗

小小的愿望 追问

2021-11-02 15:03

没有,算是代缴吧

宋生老师 解答

2021-11-02 15:04

你好!这样的话,实际上你们不能入费用,只能计入到借现金 贷其他应付款,然后借钱他应付款 贷银行存款

小小的愿望 追问

2021-11-02 15:04

发票已经开了,能不能做营业外收入

宋生老师 解答

2021-11-02 15:05

你好!你收到的发票,如果一定要做,是做费用了

小小的愿望 追问

2021-11-02 15:07

发票收到,借 管理费用
贷 银行存款
,借 其他应付款
贷 营业外收入,能不能这样做

宋生老师 解答

2021-11-02 15:08

你好!你这样不是其他应付款不平

小小的愿望 追问

2021-11-02 15:08

应该是,借 管理费用
贷  预付账款,因为是8月份的

宋生老师 解答

2021-11-02 15:08

你好!你那个其他应付款没办法平

小小的愿望 追问

2021-11-02 15:10

收到这笔钱的时候做了分录 ,借 银行存款
贷 其他应付款 的,年末然后做营业外收入,这样不行吗?

宋生老师 解答

2021-11-02 15:11

你好!可以。这样是可以的

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相关问题讨论
你好!你们在这中间赚钱了吗
2021-11-02 15:02:30
你好 只是代收代缴 不赚取服务费的话 走借银行存款贷其他应付款 借其他应付款贷银行存款
2019-06-26 13:27:41
借管理费用 贷其他应付款,支付时候做借其他应付款 贷银行
2020-02-11 18:41:30
借:其他应收款 -承租方 贷:其他业务收入
2019-04-10 09:23:19
您好 借:预付账款等 贷:银行存款 借:制造费用-电费 不含可抵扣进项税额 贷:预付账款-暂估
2019-12-17 20:17:54
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