- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-07-03 11:00
您好
借:预付账款 5000
贷:银行存款 5000
借:制造费用 4700
贷:预付账款 4700
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您好
借:预付账款等
贷:银行存款
借:制造费用-电费 不含可抵扣进项税额
贷:预付账款-暂估
2019-12-17 20:17:54

你好!跨年度不可以作当期费用了,只能通过以前年度损益调整科目
2016-08-02 15:58:59

借管理费用、其他应收款,贷银行存款,
收到别人给你们的钱,借银行存款,贷其他应收款。
2021-12-30 11:41:28

你们单位具体从事什么业务?是哪个部门用电?
2019-12-17 20:11:21

先做预付处理,等实际收到发票后,在计入费用科目。
借:预付账款 贷:银行存款
等实际收到发票时
借:管理费用--水电费 贷:预付账款
2018-02-24 08:44:16
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