审计费/律师费,汇算清缴属于管理费用-咨询服务费, 问
老师,银行手续费、账户管理费,计入其他,还是利息支出 答
老师,这个选哪个编码? 问
按你这张单子的情况,直接用建筑服务 - 装饰服务(编码 30504),把材料、人工、拆除打包开一张发票,税率按你是一般纳税人 9%/ 小规模 3% 即可。 答
老师,老板付成本拿不到发票,要以做无票支出吗? 问
老师,你有没做过减资,注册资本减少。我们公司现在需要减资和变更法人,我不知道具体的操作步骤和流程 答
辛苦图片这个老师说下谢谢 问
老师这个是销售货物合同对吗不用押金质保金全额开票吗,这里入围供应商对做账报税或者哪里有影响吗 答
社保个人部分由公司承担,会计怎么做账务处理? 问
个人社保或者公积金加在工资计提 比如:工资6000,单位部分社保1000,个人部分社保/个税等500也由公司承担。 1.按考勤或产量统计表计提工资6000✚个人部分社保/个税500 借:管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 6500 贷:应付职工薪酬-工资6500 2.计提公司部分社保和公积金 借:管理费用-社保费-各项社保,公积金1000 贷:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1000 3.发放工资时扣社保和个税 借:应付职工薪酬——工资 6500 贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分)500 应交税费——应交个人所得税30 库存现金/银行存款5970 4上交杜保 借:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1000 其他应付款—社保,公积金(个人部分)500 贷:库存现金/银行存款1500 5上交个人所得税:申报工资收入6500,专项扣除填个人社保500 借:应交税费——应交个人所得税30 贷:银行存款30 答


老师,你好!我想问下人家公司欠我们的钱我们应该怎样收他的滞纳金?按多少来算,他欠我们23万多
答: 你好,这个需要看双方协商情况,没有统一计算公式的
你好 请问 我们营业额是320万 支出20万 欠厂家20万 我们应改收到多少钱 我们 营业额320W 支出20W 欠厂家20W 我们应该剩280W还是300W
答: 你好; 你们营业额是按320万做收入报税; 你们欠款20万 这个 要单独去做分录的。 你这个营业额也是厂家 跟你发生的吗?
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
你好,客户欠我们不含税的货款27734元,我们给他的税点是8个点,但他汇了含税价27734元给我们,说税金另外给,他还欠我们多少钱呀
答: 你好,8个点就是用27734*8%就可以了。




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2021-11-01 12:12
邹老师 解答
2021-11-01 12:13
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2021-11-01 12:46
邹老师 解答
2021-11-01 13:58