送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2017-01-15 16:24

没来发票时应该如何做,来发票又如何做?发票都是一年来一次的

吴月柳 解答

2017-01-14 12:24

你好,借:管理费用  贷:其他应付款

吴月柳 解答

2017-01-15 19:28

发票是提前开还是年底开?如果发票没跨年开可以当月入费用,借、管理费用  贷:银行存款,先来票,借:预付账款  贷:银行存款  每月摊,借:管理费用 贷:预付账款

上传图片  
相关问题讨论
您好!借预付账款 贷银行存款。 然后每个月摊销
2017-11-30 16:58:10
那你现在做也只能做以前年度损益调整,没啥用了
2019-02-23 15:42:26
你好,一次做到八月份的话,借管理费用贷其他应付款。
2021-09-01 15:31:16
按权责发生制,需要按实际发生做账,借管理费用 贷其他应付款
2020-03-14 11:56:21
没来发票时应该如何做,来发票又如何做?发票都是一年来一次的
2017-01-15 16:24:21
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...