送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-01-14 11:25

那没有开票是这样做的。那开票来之后是如何做呢?

杨雍敏 追问

2017-01-14 11:43

那没有开票的时候怎么做呢?每个月都是先计提费用的

邹老师 解答

2017-01-14 11:23

借;制造费用等科目   贷;应付账款等科目

邹老师 解答

2017-01-14 11:31

你好,这个就是开票了才这样做分录的

邹老师 解答

2017-01-14 11:48

你好,一般是不计提的,根据发票入账计入费用核算的

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相关问题讨论
您好!借预付账款 贷银行存款。 然后每个月摊销
2017-11-30 16:58:10
那你现在做也只能做以前年度损益调整,没啥用了
2019-02-23 15:42:26
你好,一次做到八月份的话,借管理费用贷其他应付款。
2021-09-01 15:31:16
按权责发生制,需要按实际发生做账,借管理费用 贷其他应付款
2020-03-14 11:56:21
没来发票时应该如何做,来发票又如何做?发票都是一年来一次的
2017-01-15 16:24:21
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