送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-01-15 12:09

老师,试了好多方法都不行,最后我在增值税附列按10到12的本期发生额,扣除额,本期含税额,正常填,不扣除9月红冲的,主表自动生成这3月的不含税销售额,及税率。那我在哪个表填数可以把已经红冲但交过的增值税减了。

牧牧 追问

2017-01-15 13:27

可以了,谢谢老师

王雁鸣老师 解答

2017-01-14 14:41

您好,在3%的位置填写一下正的数据,很小的金额,作为一个无票收入处理。5%的位置按开票金额处理。这需要您多交点税了。

王雁鸣老师 解答

2017-01-15 12:12

您好,这样的话,已经红冲但交过的增值税额填写在已交税金栏,看怎么样。

王雁鸣老师 解答

2017-01-15 13:30

您好,不客气。

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您好,在3%的位置填写一下正的数据,很小的金额,作为一个无票收入处理。5%的位置按开票金额处理。这需要您多交点税了。
2017-01-14 14:41:57
你好,这个看科目余额表就可以。
2022-01-13 16:42:19
你好,不需要 只需要根据每个月的增值税应纳税额做结转
2017-01-05 10:59:49
本年结转的应交的增值税。
2018-05-15 20:58:49
你好; 正常这个科目要转到未交增值税去; 你是借方还是贷方有余额
2022-04-07 09:36:37
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